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#实务#
老师,您好,我们22年一月给对方付19万,对方没有给我们开发票,是劳务费,我这个月可以做成成本吗,汇算清缴时,所得税调增这19万交企业所得税可以吗?
84785006 | 提问时间:2023 02/01 10:23
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
嗯嗯,可以的没问题的
2023 02/01 10:24
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