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#实务#
老师,咨询一下,新租赁准则去年已计提租金,已付款,今年收到发票怎么账务处理?我是按发票金额红冲费用和租赁付款额?计提时是扣除了税金的这个税金贷方应该对应什么科目但是计提金额和发票金额是有差异的进项税不是应该计入应交增值税-进项税科目借方吗
84784958 | 提问时间:2023 01/31 10:01
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
根据新租赁准则,应当按发票金额红冲费用和租赁付款额,计提时应当扣除税金,税金贷方应该对应应交税费-进项税科目借方,进项税不应该计入应交增值税-进项税科目借方。
2023 01/31 10:09
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