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#实务#
老师  我们已经认证的发票,对方要收回重新给我们开,我在开票系统里应该如何操作呀
84785006 | 提问时间:2023 01/30 18:24
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
发票重开操作方法: 1、首先,在开票系统中打开“发票开具”,选择“重开发票”功能; 2、点击“重开发票”功能后,输入被开发票的原发票号; 3、核对被重开发票的信息,确认无误后,再重新开具新发票; 4、核对新发票的信息是否正确,确认无误后,点击“确认开具”,根据相关流程操作即可。 拓展知识:重开发票的原因有以下几种: 1、发票代码、号码错误; 2、发票金额错误; 3、发票开具日期错误; 4、发票无法打印。
2023 01/30 18:35
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