老师,你好,我想问下公司支付租金,付了租金66万,对方也开了专票,专票可以税前扣除,之前计提半年的租金需要减去发票的税额,做汇算清繳时账载金额是不是填66万,税收金额写605504.59,调增金额54495.42
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84785020 | 提问时间:2023 01/30 16:01
是的,你的描述是正确的,发票的税金是应当税前扣除的,所以在汇算清缴时,应该填写66万,税收金额填写605504.59,调增金额为54495.42。具体说明如下:
税前扣除是指纳税人在申报税种时,可以从认定的税款金额中扣除或减免一部分,以减少税款负担的手段。税前扣除的金额是根据当前的税收法律的规定来确定的,例如,企业租金可以从税款金额中扣除,可以减少企业的税款负担。在做汇算清繳时,账载金额要填写的是税前值,即原始交易金额,但是需要减去发票中的税收金额,所以税收金额要填写605504.59,调增金额为54495.42。
拓展知识:
税前扣除可以分为两种:一种是普通扣除,普通扣除是纳税人可以在申报时固定扣除的项目,例如劳动报酬、住房、子女教育等,它们不受税收率的影响;另一种是专项扣除,其扣除金额是根据当前的税收法律的规定来确定的,例如,企业租金可以从税款金额中扣除,可以减少企业的税款负担。
2023 01/30 16:11
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