老师,建筑公司收到预收款开具的不征税普通发票,后期根据工程结算开具专票,请问这个不征税普票如何处理?作废还是?如何申报,谢谢老师
问题已解决
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84785032 | 提问时间:2023 01/30 15:50
你好
这个有两种处理方式,一种是两个时间很近,那么你这两张发票放到一起
借:银行存款
贷:工程结算等
另外一种是你时间比较长
借:银行存款
贷:预收账款
然后开发票的时候
借:预收账款
贷:工程结算等
增值税
2023 01/30 15:57
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