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#实务#
老师,我们把开错跨月发票红冲了,(对方未认证),又开了正确蓝字发票,那我不需要把红字的发票给对方吧?还有,我们这边如何做账?上月已确认收入和销项了,
84784985 | 提问时间:2023 01/29 20:53
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
当发现开错跨月发票时,发票当事人可以进行红冲,将错误发票红冲掉,又开了正确的蓝字发票。红冲的发票,不需要给对方,只需要将蓝字发票发给对方。 至于账务处理,可以继续将上月已确认的收入和销项保留,在本月再新增一条收入或销项凭证,金额和红冲发票一样,形成本次发票红冲的抵销情况。把本月出纳收付款,付出红冲发票金额,收回蓝字发票金额,这是一次特殊的冲抵操作,同时抵扣销项税额和收入税额,再做一笔内部转账把双方税额平账掉。 以上就是在发现发票错开跨月的处理方法。拓展知识:发票如果开错了可以作废,发票作废是指发票或发票代码错误、印制错误、使用错误无效的,可以通过处理相关的增值税发票信息,使其变成作废状态。
2023 01/29 21:04
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