我想问一下对方给我们销售折让 我们收到红冲发票应该怎么做账 那我跨年了怎么弄 库存商品的那个明细就变成负数了
问题已解决
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84784990 | 提问时间:2023 01/29 18:18
对于销售折让后收到红冲发票,在做账上有以下几步:
(1)首先,根据当期销售折让凭证,把应收账款减记;
(2)然后,根据红冲发票,把应付账款减记;
(3)接着,在收入科目上,该笔销售折让收入金额减记;
(4)同时,在成本科目上,该笔销售折让的商品成本金额减记;
(5)最后,在库存科目上,该笔销售折让的商品的库存金额减记,即表现为负数的库存金额。
跨年时,可以根据一定的会计原则,选择将该笔销售折让的商品调转至下一年的库存科目上,以便做跨年的报表汇总。
拓展:销售折让是企业在销售商品或提供服务后,为了拉拢客户或挽回潜在财务损失,提高客户满意度,而临时降低商品成本或提供额外服务,由此产生折让费用而实施的一种商业行为,属于日常经营成本。针对销售折让,会计处理的主要内容有:应收账款的减记、应付账款的减记、折让收入的计入、折让成本的计入和库存的减记等。
2023 01/29 18:25
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