老师,法人自己的车租到公司名下,每个月做490这个做费用后,不开发票,汇算清缴需要调吗?
问题已解决
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84784973 | 提问时间:2023 01/29 15:54
回答:
如果您的汇算清缴是纳税人注册号,请按照纳税期限按照规定缴纳税款,根据每个月支付的490这个费用,应当属于营业税,碳排放税,增值税;如果不开发票,汇算清缴仍需按照规定申报,如果经营非营利活动,缴纳的税款不高于3000元,请参照“征缴管理暂行办法”(国家税务总局令第11号)的规定,申请取消注册状态。
拓展知识:
税务机关开出的税收专用收据具有法律效力,税收者在收到该凭证后,有责任按照有关规定向税务机关申报;另外,纳税人必须保管账簿,免税和减免税收入,应核实缴纳或申报纳税人账户上的收入和支出。
2023 01/29 16:10
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