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老师,是这样的,2022年6-12月运输费每月入账时没有发票,就直接做的借:销售费用-运输费,贷:银行存款。2023.1月收到了这几个月的增值税专票,开票日期也是23年1月,此时该怎么做调整呢??
84784988 | 提问时间:2023 01/29 10:02
文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借:应交税费-应交增值税 -进项 贷:未分配利润
2023 01/29 10:03
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