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#实务#
你好,我当月暂估入库300,当月记账借:库存商品-暂估300,应付账款300。当月月末结转成本:借主营业务成本300 贷:库存商品300 如果过两月发票收到金额是500。我应该怎么做账?
84784993 | 提问时间:2023 01/29 09:06
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
当您收到发票金额为500时,您应该继续做账,应该: 1. 当月会计处理:记账借:应付账款200,贷:主营业务成本200,库存商品100; 2. 下月会计处理:记账借:主营业务成本500,贷:应收账款500; 3. 两个月之间的会计处理:记账借:应收账款300,应付账款300,贷:库存商品300。 上述会计处理,可以很好地表示出您的经营情况。这样,可以更清楚地了解您本月的购买交易,也可以跟踪您的采购账款,以及相应的货物流动情况,方便您在管理财务上的决策。 另外,对于采购的商品,您应该进行正确的税务处理,并及时向政府申报,以保证税收结算的正常进行,避免以后出现税务问题。
2023 01/29 09:17
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