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#实务#
你好,我想请问一下,红冲发票之后,怎么做账,上个月已确认收入,确认收入的分录是借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额),并已经结转成本
84785006 | 提问时间:2023 01/28 22:49
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
红冲发票之后的账务处理,主要就是逆向原有的收入分录入账。比如原有的分录为:借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额);则红冲后,要逆向这一分录,即借:主营业务收入,贷:预收账款,应交税费——应交增值税(销项税额);这样可以让整个账务流程的平衡。 此外,在上述分录后,要调整本期的成本,用多出来的现金流来报销本期的成本,以达到结转成本的目的,这也是企业财务核算中常见的一种方式。 拓展知识:红冲发票是指发票记账后,再次打印出原发票的数据,并在原发票上加红冲痕迹,表明发票作废,但发票号码不变,用于该发票项下的账务记录作出校正。红冲发票会同时影响到发票和记账信息,因此,需要在进行红冲发票的操作时,对涉及到的账务分录做出修正,以保证账务的准确性。
2023 01/28 22:59
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