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#实务#
老师,我申报增值税,专票金额和普票金额都对,但是,普票在第三季度有红冲,红冲后变为负数,负数点申报,申报不了,说不能有负数,这个怎么处理,老师,小规模纳税人
84784959 | 提问时间:2023 01/28 21:27
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
小规模纳税人发生红冲,专票和普票金额均变成负数,不能申报。处理办法是:首先,根据企业的销售情况,及时将已开的发票报送税务部门进行备案,以确定企业的税收事项。其次,如果企业发票金额有红冲现象,应及时报告纳税机关,按照相关规定办理红冲手续,以补充企业的相关信息,防止税务部门的查账,并及时销毁已红冲的发票。最后,如果金额数据存在负数,这时就需要及时向有关税务部门报备,以保证企业纳税活动遵从规范,避免出现未缴纳税款和未申报等情形,以免受到相关税务处罚。 拓展知识:红冲是指在开具发票时,企业将原先开具的增值税专用发票或者普通发票,在原票上,刻字“红冲”,并重新核销,然后发票金额变为负数的行为。红冲是发票的重要环节,它有助于企业确认收入和管理发票数据,以及估算预缴税款,避免发票金额误差,从而降低被税务机关处罚的风险。
2023 01/28 21:35
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