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#实务#
老师,金蝶标准版在跨年如何进行反结账修改凭证
84785018 | 提问时间:2023 01/28 18:25
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
金蝶标准版在跨年反结账有两种操作方法: 1、利用金蝶财务软件的现金管理功能:可以使用金蝶财务软件的现金管理功能按月进行反结账,先将每月的期末余额记入期初余额,再将期初余额记入期末余额。 2、利用金蝶财务软件的财务报表功能:可以使用金蝶财务软件的财务报表功能,在反结账准备向导页面中按年进行反结账,即把期初余额与上一年的期末余额对调,然后将期初余额记入期末余额。 修改凭证后,可以利用金蝶财务软件的“再换算功能”,将新凭证的期初余额、总账科目余额和明细账科目余额,重新换算到期末余额上去。 拓展知识:反结账是指在一定时期(年度、季度、月度)结束前,把余额转移到下一定时期,以反映科目期初余额的情况称为反结账。反结账可以避免科目余额与实际情况不符的情况发生,确保会计核算的科目余额的准确性。
2023 01/28 18:41
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