你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写
问题已解决
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84784971 | 提问时间:2023 01/28 18:08
本月做账,需要结转上个月的销项,需要做的分录为:
借方:应交税金-未交增值税
贷方:应交税金-应交增值税-转出多交
上个月做分录时是将多交增值税转移到本月,因此本月新做一笔末级科目“应交增值税-转出多交”的借贷方向相反的分录即可。
分录如下:
借方:应交税金-应交增值税-转出多交
贷方:应交税金-未交增值税
关于转出多交,是指企业在上个月应交税费,分配到账上发现多交了费用,企业经过查证,发现多交是由于企业上次结税时未及时计算少交的情况,因此多交的部分转移到本月结算。
2023 01/28 18:17
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