问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写
84784971 | 提问时间:2023 01/28 18:08
李李李老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
本月做账,需要结转上个月的销项,需要做的分录为: 借方:应交税金-未交增值税 贷方:应交税金-应交增值税-转出多交 上个月做分录时是将多交增值税转移到本月,因此本月新做一笔末级科目“应交增值税-转出多交”的借贷方向相反的分录即可。 分录如下: 借方:应交税金-应交增值税-转出多交 贷方:应交税金-未交增值税 关于转出多交,是指企业在上个月应交税费,分配到账上发现多交了费用,企业经过查证,发现多交是由于企业上次结税时未及时计算少交的情况,因此多交的部分转移到本月结算。
2023 01/28 18:17
相关问答
查看更多
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取