给供应商支付了货款,没收到发票,并且货物已经送达客户,未收款,未开票,。分录应该怎么做?
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84785027 | 提问时间:2023 01/28 13:36
由于未收款,未开票,给供应商支付了货款,并且货物已经送达客户,此时分录应如下:
一、客户应付款账户:
1、借:应付账款XXXXXX金额
2、贷:库存商品XXXXXX金额
二、现金账户:
1、借:现金XXXXXX金额
2、贷:应付账款XXXXXX金额
三、营业外收入账户:
1、借:营业外收入XXXXXX金额
2、贷:现金XXXXXX金额
这里把未收款未开票,给供应商支付了货款,并且货物已经送达客户的情况拆分成三个分录,客户应付款账户的借入的是应付账款,贷出的是库存商品,现金账户的借入的是现金,贷出的是应付账款,营业外收入账户的借入是营业外收入,贷出的是现金。
案例中没有涉及发票,但在实际情况中,如果有发票,则在营业外收入账户应做贷方发票数值分录,同时在应付账款账户做借方发票数值分录,以准确记录发票信息及款项。
拓展知识:要求购进原材料时,企业要开具正规发票,同时做出完整的财务分录,其分录内容为:借:应付账款、贷:存货或贷:原材料、减:应付账款。
2023 01/28 13:44
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