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#实务#
老师,您好,请问下,就是我们今年跟客户对账差异15万元,客户会转账给我们,但是已经没有交易了,现在我们会开销售发票15万给客户,只是我们系统里如何作业呢,因为没有订单了
84784985 | 提问时间:2023 01/28 09:25
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在开具发票的前提下,有关就账差异15万元的处理,可以依据《企业会计准则》(CAC)的相关规定和实践经验,将账务处理如下: 首先进行总账处理,按照“差额结转”的原则,在客户应收账款科目下做“贷” 15万元记账,在现金科目做“借” 15万元记账; 其次,可根据调节或反向调节等处理方式,增加一笔销售发票记录,将货物成本仅作为手续费发生,分解为供应商账户对客户应收账款的调整,销售发票的金额为15万元,属于“冲回客户应收账款”的业务记录; 最后按照发票使用规定,由客户支付发票款项,由供应商收取,完成本次交易。 总之,在差额结转的前提下,可以采取发票抵扣处理,销售发票金额为15万元,冲回客户应收账款,同时客户需要将15万元支付给供应商,来完成这笔交易。
2023 01/28 09:38
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