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#实务#
公司三月份购进货物,付了货款,货也收到了。但是六月才开发票,发票日期是开六月份的,这样三月份要怎样入账,怎样做分录?六月份收到发票要怎么做分录?
84785035 | 提问时间:2023 01/28 09:24
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
三月份入账,应该分三步做分录: 1. 在三月份录入借方:应付账款 2. 在三月份录入贷方:银行存款 3. 在三月份录入借方:货物进项 六月份收到发票,应该分四步做分录: 1. 在六月份录入借方:应付账款 2. 在六月份录入贷方:进项税额 3. 在六月份录入借方:银行存款 4. 在六月份录入贷方:发票税额 拓展知识: 针对三月份入账,出现应付账款和货物进项,如果缺少进项税额,可以分两步记账,第一步登记应付账款和货物进项,第二步登记发票税额,并由此确定进项税额,完成记账。
2023 01/28 09:35
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