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#实务#
老师,我们是工程公司,预收了甲方300万,但是对方没要求我们开票,就一直没做收入实际工程进度也是三百万,我们这个要结转收入吗?怎么结转?后期真的开票了怎么处理
84784958 | 提问时间:2023 01/27 20:05
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
首先,在结转收入方面,如果您预收的款项已经归您所有,您可以按照实际工程进度结转收入。其次,您可以有效控制实际工程进度,按照实际工程进度及时结转收入,有效利用财务报表,对账务进行合理管理,以免出现背票情况,确保账务准确无误。最后,如果后期真的发生了开票,您可以将其记入应收账款,分期付款,以及最终的账务结算,以确保账务的准确性,并做好核算工作。 拓展知识:结转收入主要是指凡是在一定的财务核算周期内发生的,而未在该周期结束时进行实际完成的收入,应离开本财务核算周期而结转到下一个财务核算周期作为本财务核算周期收入。
2023 01/27 20:17
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