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#实务#
公司内账,前期应收应付都是对完账就入了账,没有做税金那部分,现在进销税都是单独做的,请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金,分录怎么做?
84785003 | 提问时间:2023 01/27 12:49
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
可将进销项税金的做账进行分类,先按月做汇总,对于进项税金,可在所属月份入库时发票上分录,将进项税金发票开出帐款和入账款分别录入;实际入库金额以进项税金发票为准,仅扣除进项税金部分,其余部分仍以原入库金额进行录入,记账形式为:应付账款借、进项税额贷;对于销项税金,销售出库单上也要对销项税额进行分录,入账形式为:销项税额借、应收账款贷;如有出口退税,在销货出库时应同时开具出口退税发票,记账形式为:应收账款借、预付账款贷或应收账款借、出口退税贷。 此外,税款在每月末应对所有发生的入、销税金额做结转,记账形式为:应交税金借、其他应付款贷或应交税金借、预收账款贷等,以实现税款收付两端的账务清算。
2023 01/27 13:01
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