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#实务#
房地产开发企业,预提成本的分录,及后期怎么处理 后期,收到发票,又是怎么处理 ? 那我完工时预提的成本,是一个大金额,包含好几个公司未结算完的成本 以后可能是连续几个月,那些发票才会陆陆续续开过来的 那是以后每个月收到多少,就先冲销多少,按照收到的发票金额做一个正确的分录 是这样吗
84785018 | 提问时间:2023 01/27 11:43
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
是的,收到发票时,需要先冲减之前预提的成本,具体分录可以按照如下账号:应付账款(付款)、应交税费(付款)、预提费用(贷款)。另外,在冲减预提成本时,需要注意收到发票金额是多少,以便准确准确分配预提费用,防止出现短缺或多余的现象,拖累企业的正常运营和经营活动。此外,一般情况下,如果预提的费用比发票多,那么企业可以将多余的部分冲减到未来的发票中,以确保发票的有效使用。拓展知识:除了采用“预提费用”的方式,房地产开发企业还可以采取“合同款管理”的方式,即合同签订后,财务部门将合同款支付给建设方,同时核实完工情况,以免支付超出预算。
2023 01/27 11:58
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