问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
去年,我有一个企业,他那应该计提所得税费用,年底交了14万,所得税完了忘计提了,没有计提完了,今年计提了,但是今年报表显示,就就是把那个去年14,第四季度所得税14万多,体现在了今年的报表里,我们这个得怎么调整,要不人一看报表,今年交的所得税,怎么多了14万多,就是没有计提交,今年补提了,今年一月份交了,是这样。这种情况怎么处理?
84785006 | 提问时间:2023 01/26 21:31
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
在处理这种情况时,由于去年没有进行计提,那么今年就要补提了,补提的所得税应当在今年计提,但是无论是今年还是去年,应当在报表上都显示出来,并写明是去年没有计提的补提,以便更加清楚的看到实际发生的情况。今年的所得税可以从去年的应交税额中减去补提的税费,并正常缴纳。 此外,为了避免未来出现类似的情况,建议企业可以开展定期、充分的审计检查,加强对各项税收的完整把控。此外,企业也应当建立严格的内控机制,确保税收管理工作做到到位,在准确的时间计提所得税,以免出现未计提税费的情况。
2023 01/26 21:40
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取