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#实务#
请问 3月份借:管理费用1000,待其他应付款1000,6月份拿来专票1000,有进项税额130,这笔分录怎么冲3月计提的分录?谢谢,
84785036 | 提问时间:2023 01/26 16:13
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
答:3月份借:管理费用1000,待其他应付款1000,6月份拿来专票1000,有进项税130,那么3月计提的分录应该是: 借:管理费用1000 待其他应付款1000 进项税额130 贷:应交税费1000 可以认为,3月份计提的管理费用1000和待其他应付款1000及进项税额130,在6月份被拿来专票1000,应交税费1000作为抵消,故进行以上分录冲突。 另外,在进行账务处理时,应当记住,企业计提的应交税费,如果抵减发票未出时会在“应交税费”科目下形成贷方余额,这部分余额随着出票时应抵减办理专票,这样会减少企业的应交税费和缴税金额。
2023 01/26 16:20
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