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#实务#
老师,你好,帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候,借:管理费用-社保80,其他应收款-社保30,贷:银行存款110。计提当月工资的时候,借:管理费用-工资1000,借:应付职工薪酬1000。次月发工资的时候,借:应付职工薪酬1000,贷:其他应收款-社保30,银行存款970。
84784994 | 提问时间:2023 01/26 13:08
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
您的做法是正确的。当交社保的时候,借:管理费用-社保80,其他应收款-社保30,贷:银行存款110,这样可以消减社保缴纳金额,从而节省企业成本。计提当月工资的时候,借:管理费用-工资1000,借:应付职工薪酬1000,做预提工资账户,以换取企业在当月期末支付现金。次月发工资的时候,借:应付职工薪酬1000,贷:其他应收款-社保30,银行存款970,可以实现企业的财务资金的节省及安全,从而保证企业的正常运营。 拓展知识:企业计提工资账户是指按照国家有关规定,经过税收筹划和社会保险金计算,企业在当月期末支付现金,但将有关费用提前记入贷方预支账户,以备月末一次性结算的账户科目。
2023 01/26 13:14
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