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#实务#
老师?,公司在今年3月份收到几笔钱,发票也开了一部分。但在以后两个月,这几笔钱都让我还回去了。说是借我们过渡的。我们做好的车也拉走了几台,后来又把钱打给我公司。我在3月份和以后月份做收入,内账该如何做呢?还有老板转入了90万元,我该把它做收入吗?
84784990 | 提问时间:2023 01/25 20:46
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
在这种情况下,首先,对于已收到的发票,应录入应收账款,如果发票中的金额已收到,则应录入成本;如果所有的金额没有收到,则应录入贷款类型的账户,即应收账款。此外,对于客户异常要求归还的金额,应录入应付账款,如果金额已支付,则应录入相应科目,如应付账款;如果金额尚未支付,则应录入负债类账户,即应付账款。最后,对于老板转入的90万元,应录入现金类的收入,收入的凭证可以是老板的银行转账凭证。 拓展知识:企业财务会计处理中需要注意几个方面:一是确定会计科目,即确定的经济业务活动所涉及的会计科目;二是确定会计科目的计量规则,即以什么方式计算出会计科目代表的经济业务活动的经济效果;三是确定记账方法,即以什么方式将经济效果记录到个别会计科目内,表示当事人在相关业务中所承担的各种账务权利义务和经济利益。
2023 01/25 20:57
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