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红冲以前的票1个点税额,现在专票又是3个点了 这个月报增值税怎么办呢? 按照不含税差额填入 默认税差是3个点
84784985 | 提问时间:2023 01/25 19:13
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
在红冲前的发票,增值税一般根据具体业务情况而定,专票税率是前面6个点,可以根据相应的营业税税率表进行扣缴,按照常规情况,应当按照所得税时的相关会计准则,将应纳税额按照不含税价计算,以形成计算税差的依据。若出现税差的情况,则应当按该税差比例对应计入此次报税报表,从而提交相应的增值税申报表。在计算税差时,要根据发票按照正常情况计算,结果差不多就是正常应纳税额,根据上述规定进行报税时,应当将税差比例正确地计入此次申报。 拓展知识:税差是指在计算含税价格时,实际缴纳的税款与应缴税款之间的差额。税差越高,说明公司或者企业在进行含税结算时,支付的税款比应缴税款高,反之,则低;企业在按照一定比例计算税差时,还要根据不同的税收政策和会计准则,从而进行最优的税务筹划,从而获取最大的税收优惠。
2023 01/25 19:28
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