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#实务#
老师,我4月付一笔设计费没收到发票?我4月的时候是出分录:借:应付账款-某某公司-设计费 贷:银行存款 7月收到发票了:借:在建工程-前期工程费-设计费 贷:银行存款 这样出分录吗?
84785037 | 提问时间:2023 01/25 12:37
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
这是一个财务处理流程,当收到发票时,应先核实发票时间是否属于上个月,月份与发票日期应该是同一月份,然后根据4月付款单据与7月收到的发票的明细进行处理: 1. 4月付款单据: 借:应付账款-某某公司-设计费 贷:银行存款 2. 7月收取发票: 借:在建工程-前期工程费-设计费 贷:银行存款 在出分录时,应将4月付款单据做分录,把4月付款单据的”应付账款-某某公司-设计费”作为贷方,”在建工程-前期工程费-设计费”作为借方,最后把贷方和借方相同的放在一行。 拓展:应收账款是一家公司运营过程中最薄弱的财务环节,应付账款主要指企业对外支付的货款、劳务费、运费等费用。正确管理这两项财务收支环节有助于企业获得较大的财务利益。
2023 01/25 12:49
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