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#实务#
老师好,我公司是销售方,购买方抵扣过的发票需要红冲,提供我的红字发票信息表跟原来销售发票未税金额相差一分钱,税额多一分钱,请问怎么处理呢
84784971 | 提问时间:2023 01/25 10:59
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
答:首先,您需要根据《增值税发票管理办法》中有关红字发票的规定,进行红冲发票的操作,针对您提出的问题,在发票红冲时,红字发票的未税金额与原来的销售发票的未税金额相差一分钱,税额多一分钱这一现象,其处理办法应该是:首先查验发票原始记录,根据记录来确定此发票的正确金额,然后经过调整后,开具正确的红字发票,这时候,红字发票中的未税金额和原来销售发票未税金额应该保持一致,而税额也应该保持一致,以免被税务机关进行审计。 拓展知识:红字发票的审核要求非常严格,比如开具的红字发票的方式、开具的原因、备注和金额等等都需要进行准确的说明,并且还需要提供准确的记录表示,以便于审核人员进行比较和审核,以免被税务机关处以罚款。
2023 01/25 11:05
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