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#实务#
老师好,收到供应商开过来的红冲己抵扣发票,怎么账务处理
84784993 | 提问时间:2023 01/25 09:43
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
账务处理方面,基本上是要求红冲发票与原发票完全对比,并将红冲发票记录在账簿中,进行登记。 首先,要检查红冲发票与原发票的内容和金额是否一致,若不一致,则要及时联系供应商进行核实;其次,要检查原发票及红冲发票的发票号是否一致(红冲发票的发票号应该与原发票的原发票号一致);最后,要对红冲发票的税额与原发票的税额进行比对,确保数据的准确性和完整性,以及发票的有效性。 勾抵和红冲抵扣发票是会计凭证中一类重要凭证。若理解不正确或操作不当,会引起会计分录有误,从而影响会计核算的准确性,也会影响审计机构对财务报表的审计工作。因此,把握红冲发票处理账务的重要性,确保在每一步都谨慎处理,确保账务处理的准确性和完整性,才能确保会计凭证的有效性。 拓展知识:红冲抵扣发票的处理还要求将原发票在账簿中做妥当的冲销处理,将其金额进行冲减,但不宜完全删除,以便以后对原发票的验证,以保证账务处理的准确性和完整性。
2023 01/25 09:53
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