老师,单位中途建账,期初余额怎么录入?有好多应收账款对不上,怎么试算平衡?
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84784958 | 提问时间:2023 01/25 08:34
单位中途建账,期初余额的录入要求一定要明确准确。一般包括期末账户余额实物清查,现金账户实物清查,应收账款清查,应付账款清查,存货清查,固定资产清查,无形资产清查,长期负债清查,其他资产负债清查等十大类清查项目。根据实际情况,可以把实物清查表按时间段进行汇总查看,并对横向列出的账户余额进行小计,以及对纵向的金额进行核对,以确定期初余额的准确性。
若有多个应收账款对不上,可以把它们分成几组,以组为单位进行试算平衡,把类别相同的金额进行累加,把减项放在左边,加项放在右边,以此来判断是否平衡,如果平衡,说明账务数据的准确性无误,如果不平衡,则需要继续进行调整,直至平衡为止。
拓展知识:试算平衡也有另一种称为复式试算平衡的方法,即先以客观的事实来证明账簿的准确性,然后再用账簿的数据作为依据,来分析账务情况,采用逐笔核对的方法,逐步进行复核,确定账簿数据的正确性。
2023 01/25 08:43
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