10月做账的时候,有几笔费用是是7.8.9月的费用,但是发票是11月开,我可以直接把发票做到10月的成本,然后挂应付吗
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84784990 | 提问时间:2023 01/24 22:29
是的,应该把发票做到10月的成本。根据安全会计准则,应该将有关费用收入和支出都记入当前财务期间的账务处理中。7.8.9月的费用虽然发票是11月开的,但实际的支出是在7.8.9月,发票只是用来证明费用的支出而已,因此应该将发票直接做到10月的成本。一般情况下,需要在发票开出月份才能把它做入应付,但是7.8.9月就记录了这些费用,所以发票开出之后也应该在10月开支。拓展知识:此外,安全会计准则还要求文件的准确性必须得到确认,包括确认发票的有效性,以及检查发票上的数据是否正确。
2023 01/24 22:43
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