问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
4-6月本期不含税3%销售额7621.62但有一张2月份不含税1%的红冲票1499.9元,那我本期报税时候怎么填销售额啊? 系统自动出来的不含税销售额是6121.72,但这个数是按3%计算的应纳税额啊,提交的时候比对不通过,怎么办
84784958 | 提问时间:2023 01/23 21:13
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好,根据税务规定,企业应纳税计算中,企业实际应交税款=应纳税额*应纳税率,因此报税时需要把原有7621.62减去1499.9再乘以应纳税率0.03.最终提交的不含税销售额应该是6121.72。此外,在实际报税时,当企业发生减免税、抵免税,减征税或纳税义务减轻的处理情形,应使用“红字”的发票进行报税,则企业应减轻的税额在年度终结时将来账户上减少,计入上年度累计抵减税额,对应应纳税额亦抵减,后续月份再报税时,无需额外报送相关减免税信息。同时,在实际报税时,务必熟知当地政策法规,以及报税的具体程序和要求,以免因不熟悉而影响正常的报税进度。
2023 01/23 21:26
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取