请问汇算清缴的时候,拿回的成本发票比之前暂估的成本高,要怎么做账
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84785027 | 提问时间:2023 01/23 15:35
1、汇算清缴时,将拿回的成本发票比之前暂估的成本高,可以将该部分增加转入本年度利润,具体做法是,通过“贷记发票”科目,将该部分成本发票转为“增值税销项税额”科目,以此来增加本年度的利润。
2.另外,如果将拿回的成本发票比之前暂估的成本高,还需要将“成本费用暂估”科目下面的原来关联的发票,取消掉关联,然后进行逆向清除,进行发票核销,最后将其转移到“应交税费”科目中。
拓展知识:汇算清缴,是指企业在本期完成纳税申报前,借助税务机关依法对税务登记人上次纳税申报期结束时的应纳税款额,总额核实一次的税务行为,也就是将应纳税款调节为0的行为。
2023 01/23 15:43
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