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#实务#
小规模纳税人,老师我红冲去年一份普票,但是2022年5月份升一般纳税人,4到6月份的季报也报过,那么六月份报增值税月报时,红冲这张发票填到哪张表里,麻烦给指点一下好吗?
84785022 | 提问时间:2023 01/23 12:55
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
您好,小规模纳税人红冲去年一份普通发票,在六月份报税时,应填写增值税红字发票原发票表格,在此表中,您应填写去年开具发票的发票号码、开票日期、核定增值税额或减免税额。您还应在增值税月(季)报表明细表格中,填写红字发票中的发票号码、开票日期、增值税金额及核定税额。 同时,您在五月份升为一般纳税人,六月份报税时,您应当及时申报调整本月销项及进项税额,按照一般纳税人税率进行税款计算,并填报增值税月(季)报表及营业所得税月(季)报表。 拓展知识: 增值税红字发票是一类特殊发票,主要用于有效减少销售税额。它以红字开具,其他各项内容与正常发票完全一致,只是明确标明了增值税进项税额和减免税额,进而可有效减少支付的税额。
2023 01/23 13:12
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