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老师小规模申报增值税,增值税申报表免税销售额那里是直接填开票金额吗,还是开票金额扣减3%的税率的金额??
84784999 | 提问时间:2023 01/23 09:24
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
一般情况下,在小规模纳税人增值税申报表中,免税销售额填写的应是开票金额而不是开票金额扣减3%的税率后的金额。事实上,3%的税率仅仅是小规模纳税人可以按原价结算的收入税率限制,小规模纳税人的缴税额仍然是根据开票金额乘3%的税率计算出来的。 有关免税销售额填写的拓展知识,除了小规模纳税人,其他纳税人也要将免税销售额填写在增值税申报表中,如一般纳税人都要在本期应税销售额中填写免税销售额,而在增值税课税收入项中,也要将免税销售额做相应的调整。此外,免税销售额的计算方式也不尽相同,如未发生实质经济活动的税收优惠项目中,免税销售额是以发生收入的税后金额的2/3作为计税基数的。
2023 01/23 09:34
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