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老师,7月份报销的,发票拿过来了,后来又拿走了,9月份又拿回来了,但是发票开的是9月份的,该怎么处理
84784981 | 提问时间:2023 01/22 12:04
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
对于这一情况,一般可以采取两种处理方式,一是由发票使用者按照实际发票开具时间7月缴纳,由企业准确计提,将其列入7月份的本期收入。另一种处理方式,是认定发票正常使用时间为9月份,当期收入报告计提应付税额,同时将业务收入和税额一起列入9月份本期收入,把7月份未计提的税额列入7月份税金、罚款和支出项目当中进行报销。拓展知识:此外,还有一种处理方式就是,企业将发票开具时间变更为7月份,同样认定发票正常使用时间为9月份,将7月份未计提的税额列入7月份税金、罚款和支出项目当中进行报销,当期收入报告计提应付税额,将此票据收入和税额一起列入9月份本期收入。
2023 01/22 12:14
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