钱付给供应商,但是供应商一直不开票,也明确票不开,这个应该怎么平账?
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#实务#
84785020 | 提问时间:2023 01/22 10:44
在这种情况下,应该采取以下措施来进行平账:首先,应当针对未开具发票的原因作出调查和询问,尽量证明收到钱的事实;其次,如果面对供应商的抗拒,可以考虑出具债权凭证或“代开发票”,据此建立账务收入凭证;最后,可以给抗拒开票的供应商出具履行性担保书,保证支付货款。
以上都是进行平账的方法,无论采用哪一种,都应当收集有效的证据,以便对未开发票的原因进行核实。在审计过程中,企业应该考虑实务中的可能性,绝对不能将注重合规操作变成“单纯收票”。事实上,记录账务凭证,保存支付证据,妥善管理财务运作,也有助于防范税收风险。
2023 01/22 10:57
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