你好老师,我上个月预付的款,这个月拿到发票,是和别的发票金额一起开,这个分录怎么做呀
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784985 | 提问时间:2023 01/22 08:42
首先,本月发票金额一起开,在支付上个月预付的款的时候,要在总账的应付款科目下记录本月发票的金额,并记录本月预付款的金额,并将其记入分账账户"应付账款-开票月"。记入后,应付账款科目下本期借方金额增加,如预付款+本月发票金额,贷方金额减少,如预付款-本月发票金额。
拓展知识:
在记账时,如果发现上月预付款金额跟本月发票金额不一致,那么可以将预付款金额跟本月发票金额拆分开,分别记账,确保正确的记账。
2023 01/22 08:54
相关问答
查看更多最新问答
查看更多