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#实务#
老师,8月份开了红字销项发票,8月份申报增值税是不是要扣除红字金额
84785027 | 提问时间:2023 01/22 01:39
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
8月份开了红字销项发票,在8月份申报增值税时,红字金额不必纳入应税销售额中扣除,即申报增值税不必扣除红字金额。由于红冲,凡开具红字发票的销项金额,都不计入应税销售额。一是因为,应税销售额只统计实际存在的经济效益,而红冲发票代表的经济效益并不存在;二是,红冲发票本身不是应税销售凭证,申报增值税时必须以正字发票的销售金额为准。拓展知识:若红字发票被报销以及其他抵扣业务,则应在纳税人的“减免税款审批表”中准确说明红字发票的金额。
2023 01/22 01:49
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