红冲的发票是工程款,月底要结转吗?做会计分录的时候
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84784985 | 提问时间:2023 01/21 20:56
红冲的发票用来登记的是工程款,当需要月底结转的时候,应先将原发票的登记金额取消,然后在账簿中将红冲发票金额用“工程款-本期支出”这一科目登记。具体的会计分录操作为:根据红冲发票登记原发票金额,也就是销号,将该金额登记到“应付账款”科目,形成贷方;同时,将“工程款-本期支出”科目登记成借方,相应的金额为红冲发票金额。这样,月底结转时,就可以将原发票金额从“应付账款”科目转移到“工程款-本期支出”科目,完成红冲发票的结转。
拓展知识:红冲发票是指已开出的发票据由原开具方重新开具,实际金额改变为负数,用于报销已经取消的内容或原因,比如工程变更、工程款项调整等。
2023 01/21 21:09
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