老师,筹建期 固定资产钱付清,完工,取得专票,从在建工程转,这分录咋做
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84785027 | 提问时间:2023 01/21 19:30
1.首先,固定资产钱付清,这项操作应该先做记账,把付款做在应付账款里面,凭借发票去付款;
2.待付款完成后,完工,得到专票,此时可做一张类似于收材料的分录,原材料应付账款发生额分别凭借专票和发票进行记账;
3.最后是从在建工程转,这时可做一张支付工程款的分录,把在建工程支出发生额进行记账,凭借发票和专票分别进行记账,确保帐务的准确性。
拓展知识:再次强调,在建工程要及时记账,而且把在建工程的成本摊分到工程完工前的每一个月,这样才能保证会计准确性和账务的完整性,从而使会计准确精确地反映实际情况。
2023 01/21 19:39
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