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#实务#
有一个材料是6月份购入的,当时没有做任何处理,项目上直接就入库了,财务不知道,没有做任何处理,按您说的,以6月底的数为7月期初数据,现在收到这个材料的发票了 不知道这笔怎么处理 6月底盘点总共得有50多种材料,2021年一直没有做出入库,直接就进研发了,现在要按正规的方式做 老师,发票在7月份的那个材料应该怎么处理呢 钱是以前付的,预付款 这个原材料现在就在6余额里,在入原材料会不会重复?我们用的是进销存模块,他已经在7月的期初数里了,感觉重复了呢 材料里面就有两个了
84784999 | 提问时间:2023 01/21 17:20
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
这种情况,在处理的时候应该注意以下几点。首先,该材料之前已经付款,所以不能重复付款。其次,应按正常流程处理,发票应当记录在7月份的出入库账中,以及完成以后的盘点。最后,应核对6月份到7月份的出入库数据,以确保一致性,并且确保每一笔材料都被正确地记录在账。 拓展知识:出入库账主要是记录和统计企业出售和购进原料、半成品和成品的费用。这些记录可以帮助我们更好地了解企业的历史财务状况、预测未来的销售、购买款项等情况。它也有助于企业在进行财务规划、招投标和融资时作出正确的决定。
2023 01/21 17:27
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