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#实务#
请问老师,供应商本月开了一张发票,发票状态是已红冲,我们未取得该发票,我们这边需要做处理什么吗
84785035 | 提问时间:2023 01/21 12:54
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
对于已经红冲的发票,处理方式是根据相关财务法规和会计准则进行处理。首先,检查财务会计准则,看看是否允许开发票被红冲。如果是,那么需要在账户上根据红冲发票的数额进行抵消。并且,就发票本身而言,既然已经红冲了,就不需要再收到发票,也不需要进行开票,可以不用补充开发票。 同时,需要注意的是,红冲发票会出现在对账单中,因而要在财务处理时要注意这些发票的数额。 拓展知识:红冲发票也称为入账红票,是指供应商通过财务部门将已开具的发票冲抵给客户,供应商重新开出红票进行发票入账使用。红冲发票是发票入账的有效票据,可以作为税务管理的依据。红冲发票分为正确红冲发票和错误红冲发票,正确红冲发票的红冲发票正确,根据税法可以认定为真实的税收凭证,但是错误红冲发票的红冲发票是错误的,就不能作为真实的税收凭证处理。
2023 01/21 13:01
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