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#实务#
请问一下,8月开的进项发票已经认证,9月才报销,怎么处理
84784959 | 提问时间:2023 01/20 20:28
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
处理这种情况,可以采用统一发票法,即根据8月开的进项发票的使用日期,在9月的会计期间内报销,同时对8月的发票认证进行核实。 在统一发票法交叉报销的过程中,首先需要核实认证已经完成的发票,其次要保证费用使用的合法性,费用应该根据统一发票法处理,在同一个费用凭证中应该全部报销,以避免违反规定。同时,需要强调的是,在进行统一发票法报销时,需要由报销单位强制执行,以确保交叉报销操作的正确性。 拓展知识:在统一发票法交叉报销的过程中,可以采用会计凭证建立的方式,即在会计期间的建立的凭证中可以体现报销日期是8月,报销发票是9月,以免发生发票日期与报销日期不匹配的问题。
2023 01/20 20:38
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