0有个公司是一般纳税人,有笔收入不是他的真实业务,就是给对方公司虚开了一张发票,外账的做法是真实的做进去了这笔收入,进项税额抵扣了销项税额
内账应该怎么做啊,因为这个不是真实的业务,老板又想反应真实的业务,这笔收入在内账怎么做呢
问题已解决
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84785035 | 提问时间:2023 01/20 19:20
内账的处理应该使用“收到税务局凭证虚开发票”的描述来记账,将虚开发票销账按实际税金抵扣,税金抵扣归账为预付款,财务报表上也应该体现出此款项。拓展知识:企业虚开增值税专用发票是一种违法行为,企业可能会面临重罚,也不易对此款项进行正常报销,甚至严重的担心影响审计报告等情况,所以应尽量避免虚开增值税专用发票。
2023 01/20 19:32
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