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#实务#
抵扣税费 请问老师:我们开票开出去60万6个点的专票,收到款,然后打出去10万收到10万6个点的专票,可不可以算作我们所需要交的税费就是50万的开票增值及附加,然后还有50万的企业所得税? 我的算法是: 60万除以1.06x0.06x1.12 - 是开票的增值及附加 然后收到10万是不是抵扣的也是增值和附加税呀? 刚刚入门小白,烦请老师帮忙解答,谢谢
84784958 | 提问时间:2023 01/20 19:10
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
是的,您可以将10万所收到的专票计入税费抵扣,但是您要先确定所收到的专票是否符合抵扣的条件,比如确认当前收款项是否被列入增值税及附加税、企业所得税计税范围内,如果是,再根据当前缴费情况做税款减免处理。 拓展:专票抵扣税费的条件非常之多,除了符合税收范围,还有其他条件需要考虑,比如: 1. 开票企业与抵税企业是否是营业关系; 2. 开票时收入是否已被完全列入应税项目; 3. 收税企业是否已按期缴纳税款; 4. 抵扣的专票是否有效期内。 因此,在进行专票抵扣税费时,要根据当前收款项的情况,结合上述条件,来做出正确的税收减免处理。
2023 01/20 19:22
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