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#实务#
用友u8反记账反结账
84784994 | 提问时间:2023 01/20 18:20
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
在用友U8中,反记账反结账是指把已经记账的凭证反转成未记账状态,及把凭证反转成已结账状态的操作。反记账反结账的具体步骤是: 1、在凭证选择菜单中,选择“反记账”; 2、在凭证记账菜单中,选择“反结账”; 3、输入反记账或反结账月份,根据提示,输入反记账或反结账金额; 4、选择启用新科目或者使用原科目; 5、确认反记账反结账内容; 6、设置反记账反结账凭证的字号; 7、保存反记账反结账凭证; 8、反记账反结账完成。 反记账反结账的操作可以为用友U8的财务人员提供更加灵活的财务处理方式,加快账务处理过程,提高工作效率,而且账务人员可以在反记账反结账操作中正确处理事实上发生的财务变动,从而保证会计准确性。 拓展知识:在用友U8中,反记账反结账是一项必要的操作,但并非所有的记账或结账操作都需要反记账反结账处理,只有当财务凭证有纰漏或更改的情况下,才需要进行反记账反结账操作来修正错误的财务凭证。
2023 01/20 18:28
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