问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
今天才收到去年10月已投入使用的固定资产发票,去年计入的是预付账款科目,没做固定资产暂估入账。现在怎么处理账务?
84784959 | 提问时间:2023 01/20 16:44
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
处理账务的步骤: 1、原发票做冲销处理,在期初余额表里冲销预付账款; 2、以原发票金额做凭证,作固定资产贷方,借方写明购入固定资产; 3、开具固定资产发票,以原发票金额做凭证,贷方写入固定资产科目,借方写明购入固定资产; 4、按照有关政策进行折旧计提,以原发票金额做凭证,贷方写入其他固定资产科目,借方写明折旧; 5、拓展知识:关于固定资产的折旧,企业可以按照国家相关政策选择经济效益法、平均年限法、双倍余额递减法等三种折旧方法中的一种。
2023 01/20 16:56
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取