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#实务#
老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
84784985 | 提问时间:2023 01/20 16:12
李李李老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
是的,作废的发票不需要做负数分录,但是如果跨月开错,就需要做发票负数分录,然后再开一张正数发票,这样就可以记录账目的正确性。做发票负数分录,就是将发票账目记入负数,以示核算的正确性,表示发票的作废。而正数发票则需要入账,以确保发票的财务正确性。另外,为了确保财务正确性,所有发票在作废或重新开具发票后都需要注明原始发票号,以及原始发票的作废或重新开具的原因。这样做能够有效防止财务资料被篡改,也能帮助公司加强财务管理,提高财务运营效率。
2023 01/20 16:20
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