9月份给对方发了一笔劳务费,4000元。个税是10月份交的。账怎么做,劳务费需要计提么
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84784971 | 提问时间:2023 01/20 12:14
首先,9月份给对方发了一笔劳务费4000元应该登记在外部劳务支出类别账户里,金额为4000元。
其次,由于发放劳务费应当按国家有关规定,向税务机关申报,缴纳个人所得税,因此,10月份应当在个人所得税费用里登记一笔个人所得税额,金额为发放劳务费金额乘上税率得出的额度。
此外,发放劳务费应当考虑计提劳务费支出的费用。计提劳务费支出是指依法以劳务合同约定的价款或者以其他形式支付给劳务提供者的费用,公司在每一个月应当登记一笔计提的费用,金额为总金额乘上占本年度劳务费总额的一定比例,以足额提取本期免税收入。
拓展知识:按照《企业所得税法》,劳务费支出应当单独免征企业所得税,但是需要计提支出。计提用来充实企业的免税收入,以保证企业得到适当的税收优惠。
2023 01/20 12:25
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