我们公司申报5月份增值税的时候,少申报了一张红字发票(电子普通发票),我可以在申报6月份增值税的时候补上去吗
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84784981 | 提问时间:2023 01/20 09:31
根据《营业税收入管理办法》第3条规定,红字发票应于申报当月形式审核,不及时报送红字发票的,税务机关将按照发票制式审核办法,按照申报当月的税收管理办法进行审核。因此,您只能在5月份申报增值税的时候补上去这张红字发票,不可在6月份申报增值税的时候补上。
另外,每月增值税申报时,建议您提前对开发票情况进行统计,了解购方及其相关发票的情况,定期检查发票的收取情况,以免错过有效的红字发票,引起增值税申报难题。
2023 01/20 09:41
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